为了配合我国主板上市公司2012年全面实施18项企业内部控制应用指引,以及国有大中型企业进一步搞好试点工作。中国会计学会权威、专业培训平台分别于5月5-7日、26-28日,在上海和厦门举办了两期企业内部控制实施与应用高级培训班暨学员论坛。来自财政部、证监会、内控咨询机构、理论界的专家,以案例的形式,从内部控制行政监管及审计、反舞弊、业务流程控制、公司战略控制、预算管理、内部控制信息化建设等六个方面全方位、多角度、全景式地讲解了内部控制实施和运用。来自大中型企业的董事长、总经理、总会计师、首席风险官、业务部门内控负责人及骨干,会计师事务所合伙人、项目经理,高校具有副教授职称以上的业务骨干,共计400多人参加了培训。学员普遍反映,培训内容贴近实际,注重实操,特别具有实用性和可操作性,学到了在平时工作中了解不到的新政策、新要求、新知识,解决了自己平时遇到的难题,对回去后进一步完善本单位的内部控制很有帮助。
在这两期培训班上,为了促进学员交流和探讨,加快内控“落地”,中国会计学会、《中国会计报》还联合举办了“学员论坛”,学员们在参加了白天一整天的紧张培训后,晚上又纷纷参加“学员论坛”,围绕“内部控制实施与应用”这一主题,结合自身工作中碰到的问题、体会,相互交流、探讨、碰撞、提升。来自国家电网、一汽大众、国家开发银行、立信会计师事务所、延长石油、秦川机械、深圳会计学会、首都经贸大学等单位从事内控实务和理论的20多名学员在论坛上发言。内控专家郝宇晓、内控专家赵亮、内控专家张玉等还专业地、一对一、面对面地解答了学员提出的难点、焦点、热点问题。论坛气氛活跃、互动性强、务实高效、教学相长。《中国会计报》对这两次“学员论坛”的活动和学员发言进行了专题报道。
证监会会计部焦晓宁处长解读“内部控制首批执行和试点企业情况”
财政部会计司内控专家朱海林处长解读“内部控制实施的难点与对策”
厦门国家会计学院黄京菁教授解读“业务流程与内部控制”
复旦大学李若山教授解读“反舞弊与内部控制”
南京大学李心合教授解读“企业资金流、物质流、信息流与内部控制”
内控专家郝宇晓解读“全面预算与内部控制”
内控专家汪健豪解读“企业战略、风险管理与内部控制”
内控专家赵亮解读“企业决策与内部控制”
内控专家张玉解读“国外内部控制作法与经验借鉴”
学员在认真学习。
学员与内控专家互动交流。
培训期间,中国会计学会与《中国会计报》联合举办“学员论坛”,为学员进行理论探讨、实务交流提供了平台。
在学员论坛上,内控专家正在解答学员提出的个性化难点问题。
深圳市会计学会《深圳财政与会计研究》副主编谢路一聆听学员发言,并进行交流。
来自国家电网的王子君学员介绍国家电网内部控制的作法和体会
立信会计师事务所学员在“学员论坛”上介绍开展上市公司内控审计的情况。
相关文章:
内部控制体系三维立体框架设计和运行应关注的重要因素04-26
内部控制体系建设与完善公司治理机制04-26
内部控制评价标准的国际比较及建议04-26
风险导向内控体系建设探讨04-26
企业内部控制评价指标体系构建04-26
中美企业内部控制法律规范的法律内容比较04-26
大型销售企业内部控制体系建设探索04-26
中小企业采购业务流程内部控制制度建设04-26
现金流内部控制风险防范策略04-26
内部控制目标导向选择的思考04-26